2020年部门预算审报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | : | 萧县刘套镇中心学校 | (盖章) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要负责人 | : | 孙乐勤 | (签字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务负责人 | : | 王传振 | (签字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制 表 人 | : | 王传振 | (签字) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联 系 电 话 | : | 0557-521304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 地 址 | : | 萧县刘套镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报 送 时 间 | : | 2020.11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 项 目 | 本年预算 | 支出项目类别 | 本年预算 | 支出功能分类 | 本年预算 | 支出经济分类 | 本年预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般预算收入 | 26,624,474 | 一、基本支出 | 26,853,274 | 一、一般公共服务 | 一、工资福利支出 | 25,167,967.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般预算拨款 | 26,624,474 | 工资福利支出 | 25,167,967 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 579,358.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缴入国库的行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助 | 1,105,948 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助 | 1,105,948.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罚没收入 | 定额公用支出 | 579,359 | 四、公共安全 | 四、债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项收入 | 二、项目支出 | 五、教育 | 26,853,273.84 | 五、资本性支出(基本建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金收入 | 基本建设类 | 六、科学技术 | 六、资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、预算外收入 | 228,800 | 行政事业类 | 七、文化体育与传媒 | 七、对企业补助(基本建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缴入专户的行政事业性收费收入 | 228,800 | 其他类 | 八、社会保障和就业 | 八、对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他预算外收入 | 三、上缴上级支出 | 九、社会保险基金支出 | 九、对社会保障基金补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入(不含预算外收入) | 四、对附属单位补助支出 | 十、医疗卫生 | 十、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 五、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | 十一、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 十二、城乡社区事务 | 十二、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 十三、农林水事务 | 十三、预备费及预留 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 十四、交通运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、用事业基金弥补收支差额 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、金融监管等事务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、粮油物资管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、储备事务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、国债还本付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 26,853,274 | 本 年 支 出 合 计 | 26,853,274 | 本 年 支 出 合 计 | 26,853,274 | 本 年 支 出 合 计 | 26,853,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结余 | 本年结余 | 本年结余 | 本年结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 26,853,274 | 支 出 总 计 | 26,853,274 | 支 出 总 计 | 26,853,274 | 支 出 总 计 | 26,853,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门组织收入计划表 | ||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||
单位代码 | 部门(单位、收入项目) | 收入项目明细名称 | 总 计 | 应缴预算收入 | 政府性基金收入 | 预算外收入 | 其他收入 | 留用比例(%) | 可支配收入 | |||||||||||||
小计 | 缴入国库的行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他应缴预算收入 | 小计 | 缴入专户的行政事业性收费 | 其他预算外收入 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
合计 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 228,800 | ||||||||||||||||||
286,000 | 286,000 | 286,000 | 228,800 | |||||||||||||||||||
2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 228,800 | |||||||||||||||||
2074101 | 幼儿保育费 | 幼儿园保育费 | 286,000 | 286,000 | 286,000 | 80 | 228,800 | |||||||||||||||
部门可支配收入预算总表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 公共财政预算收入 | 政府性基金收入 | 预算外收入 | 其他收入 | 上年 结余 |
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小计 | 公共财政预算收入 预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费收入 | 罚没 收入 |
专项 收入 |
小计 | 缴入专户的行政事业性收费收入 | 其他预算外收入 | 小计 | 事业收入(不含预算外收入) | 经营 收入 |
其他 收入 |
上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
合计 | 26,853,274 | ######### | 26,624,474 | 228,800 | 228,800 | ||||||||||||||
26,853,274 | ######### | 26,624,474 | 228,800 | 228,800 | |||||||||||||||
2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 26,853,274 | ######### | 26,624,474 | 228,800 | 228,800 | |||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 部门单位 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||||||
基本支出合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 定额公用支出 | 项目支出合计 | 基本建设类 | 行政事业类 | 其他类 | ||||||||||||||
合计 | 26,853,274 | 26,853,274 | 25,167,967 | 1,105,948 | 579,359 | ||||||||||||||||
26,853,274 | 26,853,274 | 25,167,967 | 1,105,948 | 579,359 | |||||||||||||||||
2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 26,853,274 | 26,853,274 | 25,167,967 | 1,105,948 | 579,359 | |||||||||||||||
支出预算分类别分来源明细表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 部门(单位、功能科目、项目类别) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算安排 预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | ||||||||
合计 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||||||
26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||||
2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
02 | 普通教育 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
01 | 学前教育 | 228,800 | 228,800 | ||||||||||||
基本支出 | 228,800 | 228,800 | |||||||||||||
定额公用支出 | 228,800 | 228,800 | |||||||||||||
205 | 02 | 01 | 2074101 | 商品和服务支出 | 228,800 | 228,800 | |||||||||
02 | 小学教育 | 26,624,474 | 26,624,474 | 26,624,474 | |||||||||||
基本支出 | 26,624,474 | 26,624,474 | 26,624,474 | ||||||||||||
工资福利支出 | 25,167,967 | 25,167,967 | 25,167,967 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 基本工资支出 | 10,671,504 | 10,671,504 | 10,671,504 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 津贴补贴支出 | 766,104 | 766,104 | 766,104 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 奖金支出 | 7,003,524 | 7,003,524 | 7,003,524 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 社会保障缴费支出 | 2,570,035 | 2,570,035 | 2,570,035 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 绩效工资支出 | 4,156,800 | 4,156,800 | 4,156,800 | ||||||||
对个人和家庭的补助支出 | 1,105,948 | 1,105,948 | 1,105,948 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 离休人员支出 | 314,588 | 314,588 | 314,588 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 生活补助支出 | 340,560 | 340,560 | 340,560 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 独生子女父母奖励支出 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 445,400 | 445,400 | 445,400 | ||||||||
定额公用支出 | 350,559 | 350,559 | 350,559 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 工会经费支出 | 192,753 | 192,753 | 192,753 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 福利费支出 | 17,052 | 17,052 | 17,052 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 取暖费 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 离休人员定额 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 退休人员定额 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | ||||||||
基本支出预算明细表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 部门(单位、功能科目、项目类别、经济科目) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | ||||||||
合计 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||||||
26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||||
2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
02 | 普通教育 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
01 | 学前教育 | 228,800 | 228,800 | ||||||||||||
定额公用支出 | 228,800 | 228,800 | |||||||||||||
商品和服务支出 | 228,800 | 228,800 | |||||||||||||
205 | 02 | 01 | 207410 | 办公费 | 89,640 | 89,640 | |||||||||
205 | 02 | 01 | 207410 | 电费 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
205 | 02 | 01 | 207410 | 维修(护)费 | 49,160 | 49,160 | |||||||||
205 | 02 | 01 | 207410 | 专用材料费 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
02 | 小学教育 | 26,624,474 | 26,624,474 | 26,624,474 | |||||||||||
工资福利支出 | 25,167,967 | 25,167,967 | 25,167,967 | ||||||||||||
基本工资支出 | 10,671,504 | 10,671,504 | 10,671,504 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 岗位工资 | 7,049,616 | 7,049,616 | 7,049,616 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 薪级工资 | 3,318,168 | 3,318,168 | 3,318,168 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 教护10%工资 | 303,720 | 303,720 | 303,720 | ||||||||
津贴补贴支出 | 766,104 | 766,104 | 766,104 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 教护龄津贴 | 18,384 | 18,384 | 18,384 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 乡镇工作补贴 | 747,720 | 747,720 | 747,720 | ||||||||
奖金支出 | 7,003,524 | 7,003,524 | 7,003,524 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 年终一次性奖金 | 7,003,524 | 7,003,524 | 7,003,524 | ||||||||
社会保障缴费支出 | 2,570,035 | 2,570,035 | 2,570,035 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 养老保险 | 2,570,035 | 2,570,035 | 2,570,035 | ||||||||
绩效工资支出 | 4,156,800 | 4,156,800 | 4,156,800 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 基础性绩效工资 | 1,982,400 | 1,982,400 | 1,982,400 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 奖励性绩效工资 | 2,174,400 | 2,174,400 | 2,174,400 | ||||||||
对个人和家庭的补助支出 | 1,105,948 | 1,105,948 | 1,105,948 | ||||||||||||
离休人员支出 | 314,588 | 314,588 | 314,588 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 基本离休费 | 101,040 | 101,040 | 101,040 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 护理费(高龄津贴) | 43,200 | 43,200 | 43,200 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 增发1至2个月生活补贴 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 统一津贴补贴生活性补贴 | 161,928 | 161,928 | 161,928 | ||||||||
生活补助支出 | 340,560 | 340,560 | 340,560 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 遗属补助 | 310,320 | 310,320 | 310,320 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 民师退养金 | 30,240 | 30,240 | 30,240 | ||||||||
独生子女父母奖励支出 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 独生子女保健费 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 445,400 | 445,400 | 445,400 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 抚恤金 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 256,400 | 256,400 | 256,400 | ||||||||
定额公用支出 | 350,559 | 350,559 | 350,559 | ||||||||||||
工会经费支出 | 192,753 | 192,753 | 192,753 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 工会经费 | 192,753 | 192,753 | 192,753 | ||||||||
福利费支出 | 17,052 | 17,052 | 17,052 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 福利费 | 17,052 | 17,052 | 17,052 | ||||||||
取暖费 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 取暖费 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | ||||||||
离休人员定额 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 其他商品和服务支出 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||||||
退休人员定额 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | ||||||||||||
205 | 02 | 02 | 207410 | 其他商品和服务支出 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | ||||||||
基本支出预算明细表(分单位汇总) | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
单位代码 | 部门(单位、项目类别、经济科目) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | ||||||||
合计 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||
26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||||
2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||
工资福利支出 | 25,167,967 | 25,167,967 | 25,167,967 | |||||||||
基本工资支出 | 10,671,504 | 10,671,504 | 10,671,504 | |||||||||
2074101 | 岗位工资 | 7,049,616 | 7,049,616 | 7,049,616 | ||||||||
2074101 | 薪级工资 | 3,318,168 | 3,318,168 | 3,318,168 | ||||||||
2074101 | 教护10%工资 | 303,720 | 303,720 | 303,720 | ||||||||
津贴补贴支出 | 766,104 | 766,104 | 766,104 | |||||||||
2074101 | 教护龄津贴 | 18,384 | 18,384 | 18,384 | ||||||||
2074101 | 乡镇工作补贴 | 747,720 | 747,720 | 747,720 | ||||||||
奖金支出 | 7,003,524 | 7,003,524 | 7,003,524 | |||||||||
2074101 | 年终一次性奖金 | 7,003,524 | 7,003,524 | 7,003,524 | ||||||||
社会保障缴费支出 | 2,570,035 | 2,570,035 | 2,570,035 | |||||||||
2074101 | 养老保险 | 2,570,035 | 2,570,035 | 2,570,035 | ||||||||
绩效工资支出 | 4,156,800 | 4,156,800 | 4,156,800 | |||||||||
2074101 | 基础性绩效工资 | 1,982,400 | 1,982,400 | 1,982,400 | ||||||||
2074101 | 奖励性绩效工资 | 2,174,400 | 2,174,400 | 2,174,400 | ||||||||
对个人和家庭的补助支出 | 1,105,948 | 1,105,948 | 1,105,948 | |||||||||
离休人员支出 | 314,588 | 314,588 | 314,588 | |||||||||
2074101 | 基本离休费 | 101,040 | 101,040 | 101,040 | ||||||||
2074101 | 护理费(高龄津贴) | 43,200 | 43,200 | 43,200 | ||||||||
2074101 | 增发1至2个月生活补贴 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | ||||||||
2074101 | 统一津贴补贴生活性补贴 | 161,928 | 161,928 | 161,928 | ||||||||
生活补助支出 | 340,560 | 340,560 | 340,560 | |||||||||
2074101 | 遗属补助 | 310,320 | 310,320 | 310,320 | ||||||||
2074101 | 民师退养金 | 30,240 | 30,240 | 30,240 | ||||||||
独生子女父母奖励支出 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | |||||||||
2074101 | 独生子女保健费 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 445,400 | 445,400 | 445,400 | |||||||||
2074101 | 抚恤金 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||||||||
2074101 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 256,400 | 256,400 | 256,400 | ||||||||
定额公用支出 | 579,359 | 350,559 | 350,559 | 228,800 | ||||||||
工会经费支出 | 192,753 | 192,753 | 192,753 | |||||||||
2074101 | 工会经费 | 192,753 | 192,753 | 192,753 | ||||||||
福利费支出 | 17,052 | 17,052 | 17,052 | |||||||||
2074101 | 福利费 | 17,052 | 17,052 | 17,052 | ||||||||
商品和服务支出 | 228,800 | 228,800 | ||||||||||
2074101 | 办公费 | 89,640 | 89,640 | |||||||||
2074101 | 电费 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
2074101 | 维修(护)费 | 49,160 | 49,160 | |||||||||
2074101 | 专用材料费 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
取暖费 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | |||||||||
2074101 | 取暖费 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | ||||||||
离休人员定额 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | |||||||||
2074101 | 其他商品和服务支出 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||||||
退休人员定额 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | |||||||||
2074101 | 其他商品和服务支出 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | ||||||||
基本支出预算明细表(分部门汇总) | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
部门(项目类别、经济科目) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | |||||||
合计 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||
26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||
工资福利支出 | 25,167,967 | 25,167,967 | 25,167,967 | ||||||||
基本工资支出 | 10,671,504 | 10,671,504 | 10,671,504 | ||||||||
岗位工资 | 7,049,616 | 7,049,616 | 7,049,616 | ||||||||
薪级工资 | 3,318,168 | 3,318,168 | 3,318,168 | ||||||||
教护10%工资 | 303,720 | 303,720 | 303,720 | ||||||||
津贴补贴支出 | 766,104 | 766,104 | 766,104 | ||||||||
教护龄津贴 | 18,384 | 18,384 | 18,384 | ||||||||
乡镇工作补贴 | 747,720 | 747,720 | 747,720 | ||||||||
奖金支出 | 7,003,524 | 7,003,524 | 7,003,524 | ||||||||
年终一次性奖金 | 7,003,524 | 7,003,524 | 7,003,524 | ||||||||
社会保障缴费支出 | 2,570,035 | 2,570,035 | 2,570,035 | ||||||||
养老保险 | 2,570,035 | 2,570,035 | 2,570,035 | ||||||||
绩效工资支出 | 4,156,800 | 4,156,800 | 4,156,800 | ||||||||
基础性绩效工资 | 1,982,400 | 1,982,400 | 1,982,400 | ||||||||
奖励性绩效工资 | 2,174,400 | 2,174,400 | 2,174,400 | ||||||||
对个人和家庭的补助支出 | 1,105,948 | 1,105,948 | 1,105,948 | ||||||||
离休人员支出 | 314,588 | 314,588 | 314,588 | ||||||||
基本离休费 | 101,040 | 101,040 | 101,040 | ||||||||
护理费(高龄津贴) | 43,200 | 43,200 | 43,200 | ||||||||
增发1至2个月生活补贴 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | ||||||||
统一津贴补贴生活性补贴 | 161,928 | 161,928 | 161,928 | ||||||||
生活补助支出 | 340,560 | 340,560 | 340,560 | ||||||||
遗属补助 | 310,320 | 310,320 | 310,320 | ||||||||
民师退养金 | 30,240 | 30,240 | 30,240 | ||||||||
独生子女父母奖励支出 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||||||||
独生子女保健费 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 445,400 | 445,400 | 445,400 | ||||||||
抚恤金 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 256,400 | 256,400 | 256,400 | ||||||||
定额公用支出 | 579,359 | 350,559 | 350,559 | 228,800 | |||||||
工会经费支出 | 192,753 | 192,753 | 192,753 | ||||||||
工会经费 | 192,753 | 192,753 | 192,753 | ||||||||
福利费支出 | 17,052 | 17,052 | 17,052 | ||||||||
福利费 | 17,052 | 17,052 | 17,052 | ||||||||
商品和服务支出 | 228,800 | 228,800 | |||||||||
办公费 | 89,640 | 89,640 | |||||||||
电费 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
维修(护)费 | 49,160 | 49,160 | |||||||||
专用材料费 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
取暖费 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | ||||||||
取暖费 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | ||||||||
离休人员定额 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||||||
退休人员定额 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | ||||||||
项目支出预算明细表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算拨款 | 纳入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | ||||||||
项目支出预算明细表(分单位汇总) | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
单位代码 | 部门(单位、项目类别、项目名称) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | ||||||||
项目支出预算明细表(分部门汇总) | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
部门(项目类别、项目名称) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | |||||||
支出预算分功能科目汇总表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | |||||||
合计 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||||
02 | 普通教育 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 228,800 | 228,800 | |||||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 26,624,474 | 26,624,474 | 26,624,474 | ||||||||
支出预算分功能科目--单位明细表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 功能科目(部门、单位) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | ||||||||
合计 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
02 | 普通教育 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
01 | 学前教育 | 228,800 | 228,800 | ||||||||||||
228,800 | 228,800 | ||||||||||||||
205 | 02 | 01 | 2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 228,800 | 228,800 | |||||||||
02 | 小学教育 | 26,624,474 | 26,624,474 | 26,624,474 | |||||||||||
26,624,474 | 26,624,474 | 26,624,474 | |||||||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 26,624,474 | 26,624,474 | 26,624,474 | ||||||||
支出预算分功能科目--部门明细表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
科目编码 | 部门代码 | 功能科目(部门) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | ||||||
类 | 款 | 小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | ||||||||
合计 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||||
02 | 普通教育 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||||
205 | 02 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||||
支出预算分单位--功能科目明细表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 部门(单位、功能科目) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | ||||||||
合计 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||||||
26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||||
2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
02 | 普通教育 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
205 | 02 | 01 | 2074101 | 学前教育 | 228,800 | 228,800 | |||||||||
205 | 02 | 02 | 2074101 | 小学教育 | 26,624,474 | 26,624,474 | 26,624,474 | ||||||||
支出预算分部门--功能科目明细表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 部门代码 | 部门(功能科目) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | ||||||||
合计 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||||||
26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||||
205 | 教育支出 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
02 | 普通教育 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | ||||||||||
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 228,800 | 228,800 | ||||||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 26,624,474 | 26,624,474 | 26,624,474 | |||||||||
基本支出预算分类别--来源汇总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
项目类别(经济科目) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入管理的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | |||||||
合计 | 26,853,274 | 26,624,474 | 26,624,474 | 228,800 | |||||||
工资福利支出 | 25,167,967 | 25,167,967 | 25,167,967 | ||||||||
基本工资支出 | 10,671,504 | 10,671,504 | 10,671,504 | ||||||||
岗位工资 | 7,049,616 | 7,049,616 | 7,049,616 | ||||||||
薪级工资 | 3,318,168 | 3,318,168 | 3,318,168 | ||||||||
教护10%工资 | 303,720 | 303,720 | 303,720 | ||||||||
津贴补贴支出 | 766,104 | 766,104 | 766,104 | ||||||||
教护龄津贴 | 18,384 | 18,384 | 18,384 | ||||||||
乡镇工作补贴 | 747,720 | 747,720 | 747,720 | ||||||||
奖金支出 | 7,003,524 | 7,003,524 | 7,003,524 | ||||||||
年终一次性奖金 | 7,003,524 | 7,003,524 | 7,003,524 | ||||||||
社会保障缴费支出 | 2,570,035 | 2,570,035 | 2,570,035 | ||||||||
养老保险 | 2,570,035 | 2,570,035 | 2,570,035 | ||||||||
绩效工资支出 | 4,156,800 | 4,156,800 | 4,156,800 | ||||||||
基础性绩效工资 | 1,982,400 | 1,982,400 | 1,982,400 | ||||||||
奖励性绩效工资 | 2,174,400 | 2,174,400 | 2,174,400 | ||||||||
对个人和家庭的补助支出 | 1,105,948 | 1,105,948 | 1,105,948 | ||||||||
离休人员支出 | 314,588 | 314,588 | 314,588 | ||||||||
基本离休费 | 101,040 | 101,040 | 101,040 | ||||||||
护理费(高龄津贴) | 43,200 | 43,200 | 43,200 | ||||||||
增发1至2个月生活补贴 | 8,420 | 8,420 | 8,420 | ||||||||
统一津贴补贴生活性补贴 | 161,928 | 161,928 | 161,928 | ||||||||
生活补助支出 | 340,560 | 340,560 | 340,560 | ||||||||
遗属补助 | 310,320 | 310,320 | 310,320 | ||||||||
民师退养金 | 30,240 | 30,240 | 30,240 | ||||||||
独生子女父母奖励支出 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||||||||
独生子女保健费 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | ||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 445,400 | 445,400 | 445,400 | ||||||||
抚恤金 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 256,400 | 256,400 | 256,400 | ||||||||
定额公用支出 | 579,359 | 350,559 | 350,559 | 228,800 | |||||||
工会经费支出 | 192,753 | 192,753 | 192,753 | ||||||||
工会经费 | 192,753 | 192,753 | 192,753 | ||||||||
福利费支出 | 17,052 | 17,052 | 17,052 | ||||||||
福利费 | 17,052 | 17,052 | 17,052 | ||||||||
商品和服务支出 | 228,800 | 228,800 | |||||||||
办公费 | 89,640 | 89,640 | |||||||||
电费 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
维修(护)费 | 49,160 | 49,160 | |||||||||
专用材料费 | 40,000 | 40,000 | |||||||||
取暖费 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | ||||||||
取暖费 | 3,654 | 3,654 | 3,654 | ||||||||
离休人员定额 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||||||||
退休人员定额 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 133,200 | 133,200 | 133,200 | ||||||||
项目及其他支出预算分类别--来源汇总表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
项目类别 | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | |||||||
民生工程支出预算明细表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
单位代码 | 部门(单位、统计口径、项目名称) | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外基金安排 | 其他基金安排 | 上年结余 | |||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费安排 | 罚没收入安排 | 专项收入安排 | ||||||||
政府采购预算明细表 | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
单位代码 | 部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) | 计量单位 | 采购数量 | 拟投入时间或开工时间 | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | ||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费安排 | 罚没收入 | 专项收入 | ||||||||||
政府采购预算分部门汇总表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
部门代码 | 部门(部门、采购类别、采购品目) | 计量单位 | 采购数量 | 总计 | 公共财政预算安排 | 基金预算安排 | 预算外资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | ||||
小计 | 公共财政预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | |||||||||
人员基本情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 部门(单位) | 一、人员编制情况 | 二、人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 行政工勤编制人数 | 事业工勤编制人数 | 合计 | 行政在职人数(不含工勤人员) | 事业在职人数(不含工勤人员) | 工勤人数 | 离退休人数 | 附:离休人员参加工作时间 | 民师退养 | 长期聘用人数 | 享受遗属补助人数 | 独生子女奖励人数 | |||||||||||||||
小计 | 在岗 | 非在岗 | 小计 | 在岗 | 非在岗 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 离休 | 退休 | 退职 | 小计 | 1937年7月7日前参加工作人数 | 1937年7月8日至1942年12月31日前参加工作人数 | 1943年1月1日至1945年9月2日前参加工作人数 | 1945年9月3日以后参加工作人数 | ||||||||||||
合计 | 192 | 192 | 184 | 184 | 184 | 225 | 3 | 222 | 3 | 3 | 1 | 57 | 30 | ||||||||||||||||
192 | 192 | 184 | 184 | 184 | 225 | 3 | 222 | 3 | 3 | 1 | 57 | 30 | |||||||||||||||||
2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 192 | 192 | 184 | 184 | 184 | 225 | 3 | 222 | 3 | 3 | 1 | 57 | 30 | |||||||||||||||
人员职务(职称)结构情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 部门(单位) | 合计 | 行政及参照管理在职人员职务结构 | 事业在职人员职务(职称)结构 | 离休人员职务结构 | 退休人员职务结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 正厅级领导职务 | 正厅级非领导职务 | 副厅级领导职务 | 副厅级非领导职务 | 正处级领导职务 | 正处级非领导职务 | 副处级领导职务 | 副处级非领导职务 | 正科级领导职务 | 正科级非领导职务 | 副科级领导职务 | 副科级非领导职务 | 科员 | 办事员 | 高级技师 | 技师 | 高级工 | 中级工 | 初级工 | 普通工人 | 小计 | 管理人员小计 | 正厅 | 副厅 | 正处 | 副处 | 正科 | 副科 | 科员 | 办事员 | 专业技术人员小计 | 正高 | 副高 | 中级 | 助理 | 员级 | 工人小计 | 高级技师 | 技师 | 高级工 | 中级工 | 初级工 | 学徒人员 | 普通工人 | 小计 | 正厅级及正厅级以上离休 | 副厅级离休 | 正处级离休 | 副处级离休 | 正科级离休 | 副科级离休 | 科级以下离休 | 教授及相当职务离休 | 副教授及相当职务离休 | 讲师及以下职务离休 | 小计 | 正厅级及正厅级以上退休 | 副厅级退休 | 正处级退休 | 副处级退休 | 正科级退休 | 副科级退休 | 科级以下退休 | 教授及相当职务退休 | 副教授及相当职务退休 | 讲师及相当职务退休 | 助教及以下职务退休 | 高级技师和技师 | 高级工以下及普通工 | |||||
合计 | 409 | 184 | 184 | 8 | 86 | 68 | 22 | 3 | 3 | 222 | 18 | 116 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 184 | 184 | 8 | 86 | 68 | 22 | 3 | 3 | 222 | 18 | 116 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 409 | 184 | 184 | 8 | 86 | 68 | 22 | 3 | 3 | 222 | 18 | 116 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业单位公共资源情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 部门(单位) | 房屋状况(平方米) | 专门设备及固定资产 | 机动车船情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积 | 使用面积 | 出租面积 | 办公电话(部) | 计算机(台) | 复印机(台) | 打印机(台) | 传真机(台) | 空调器(台) | 摄像机(部) | 照相机(部) | 车船编制数 | 车船实有数 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 自有办公用房建筑面积 | 租用办公用房建筑面积 | 合计 | 自有办公用房使用面积 | 租用办公用房使用面积 | 合计 | 办公用房出租面积 | 门面房出租面积 | 其他出租面积 | 小计 | 小轿车编制数 | 摩托车编制数 | 船艇编制数 | 其他车船编制数 | 小轿车实有数 | 旅行车实有数 | 吉普车实有数 | 面包车实有数 | 大客车实有数 | 卡车实有数 | 摩托车实有数 | 特种车实有数 | 船艇实有数 | |||||||||||
合计 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 10 | 140 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 10 | 140 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 1,743 | 10 | 140 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
工资及相关情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 部门单位 | 工资及津补贴情况(元/月) | 其他人员补助(元/月 | 缴费基数 | 缴费比例(%) | ||||||||||||||||||||||||||
在职人员工资及津补贴(元/月) | 离休费(元/月) | 退休费(元/月) | 退职费(元/月) | 民师退养生活补助(元/月) | 遗属补助(元/月) | 长期聘用人员支出(元/月) | 养老保险缴费基数 | 医疗保险缴费基数 | 失业保险缴费基数 | 工伤保险缴费基数 | 生育保险缴费基数 | 住房公积金缴费基数 | 工会计提基数 | 提租补贴缴费基数 | 职工教育缴费基数 | 养老保险缴费比例(%) | 医疗保险缴费比例(%) | 失业保险缴费比例(%) | 工伤保险缴费比例(%) | 生育保险缴费比例(%) | 住房公积金缴费比例(%) | 工会计提比例(%) | 提租补贴缴费比例(%) | 职工教育缴费比例(%) | |||||||
合计 | 基本工资(元/月) | 津补贴(元/月) | 绩效工资 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,299,534 | 889,292 | 63,842 | 346,400 | 33,934 | 2,520 | 25,860 | ######## | ######## | ######## | |||||||||||||||||||||
1,299,534 | 889,292 | 63,842 | 346,400 | 33,934 | 2,520 | 25,860 | ######## | ######## | ######## | ||||||||||||||||||||||
2074101 | 萧县刘套镇中心小学 | 1,299,534 | 889,292 | 63,842 | 346,400 | 33,934 | 2,520 | 25,860 | ######## | ######## | ######## | 16 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
行政事业单位车船情况表 | |||||||||||
单位编码 | 部门(单位) | 车船号牌号码 | 车辆船艇类型 | 发动机号 | 车架号 | 厂牌型号 | 核定 载客(人) |
购入时间 (年月日) |
购入价 (万元) |
行使里程 (公里数) |
备 注 |
抚恤和社会救济基本数字表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 部门(单位) | 享受抚恤人数 | 享受退役安置人数 | 享受农村社会救济人数 | 其他城镇社会救济人数 | ||||||||||||||||||||||||
伤残抚恤 | 在乡复员 | 退伍军人生活补助 | 义务兵优待金 | 其他优抚支出 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 其他退役安置支出 | 特困生活救济 | 精简退职老弱残职工救济 | 五保供养 | 其他农村社会救济支出 | 城镇定期定量救济费 | 城镇其他救济费 | |||||||||||||||||
抗日战争时期在乡复员 | 解放战争时期在乡复员 | 建国后在乡复员 | “三属”定期抚恤金 | “三红”生活补助金 | 其他优抚支出享受 | 农村定期定量救济费 | 农村最低生活保障线救济费 | 麻风病人救济费 | 享受原工资40%救济费人数 | 其他精简退职老职工救济费 | 分散供养 | 集体供养 | 宽释人员 | 城镇其他救济费 | |||||||||||||||
烈士家属 | 因公牺牲家属 | 病故军人家属 | 在乡退伍红军老战士 | 在乡西路军老战士 | 红军失散人员 | 定期定量救济费 | 其他精简退职老职工救济费 | ||||||||||||||||||||||