萧县数据资源管理局2025年部门预算
2025年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.萧县数据资源管理局2025年财政拨款收支总表
2.萧县数据资源管理局2025年一般公共预算支出预算表
3.萧县数据资源管理局2025年一般公共预算基本支出预算表
4.萧县数据资源管理局2025年政府性基金预算支出表
5.萧县数据资源管理局2025年收支预算总表
6.萧县数据资源管理局2025年收入预算表
7.萧县数据资源管理局2025年支出预算表
8.萧县数据资源管理局2025年国有资本经营预算支出表
9.萧县数据资源管理局2025年项目支出表
10.萧县数据资源管理局2025年政府采购支出表
11.萧县数据资源管理局2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门(单位)预算情况说明
1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2025年收支预算总表的说明
6.关于 2025年收入预算表的说明
7.关于 2025年支出预算表的说明
8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2025年项目支出表的说明
10.关于 2025年政府采购支出表的说明
11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、行政审批制度改革、政务服务管理等工作的方针政策和法律法规,拟订全县数据资源管理、行政审批制度改革、政务服务管理等方面的发展战略、规划、政策措施和标准规范并组织实施。
(二)负责全县数据资源工作,统筹全县数据资源体系的建设、管理工作,推动经济、社会等公共数据归集,推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。
(三)统筹指导全县数据资源基础设施规划建设;负责对接电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理;负责全县信息基础设施规划、管理和协调工作;协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设;统筹推进全县数据资源安全保障体系建设;承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作;承担全县“互联网+政务服务”等电子政务相关工作。
(四)负责全县信息化项目规划、管理、组织协调和考核工作;负责全县信息化项目管理制度体系建设;编制全县信息化建设中长期规划,指导全县信息化项目建设,并负责考核评价工作;组织实施县级政府投资的信息化项目;会同有关部门安排全县信息化专项资金的使用。
(五)负责对接“数字江淮”建设,落实省“数字江淮”建设相关决策部署;负责推进全县云计算、大数据及相关新兴业态产业的发展。
(六)积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革、审批服务便民化改革等相关工作。
(七)负责综合协调、监督管理和指导全县各部门政务服务事项的规范进驻、集中办理,做好办理情况的督查、督办等工作。
(八)负责对涉及两个及以上部门政务服务事项联合审批的组织、协调和督办;承担综合窗口的建设和管理等工作;做好政务服务体系建设,指导基层政务服务工作;承担全县“互联网+政务服务”等电子政务相关工作。
(九)负责县政务服务中心窗口及工作人员的日常管理工作;制定和监督实施全县政务服务中心的各项管理制度、服务标准和服务规范,协调县政务服务中心各窗口之间、办事窗口与派驻部门之间的工作;负责对县数据信息中心、进驻部门工作人员的管理、培训和考核等工作。
(十)负责全县“12345”政府热线的业务指导、组织协调工作;负责对服务提供部门的服务质量、服务效果进行监督、考核,定期向社会通报;负责热线数据的统计分析和汇总反馈等工作;负责“12345”服务热线办公系统知识库更新、管理、政务信息发布等工作。
(十一)负责数据资源管理、政务服务的咨询服务及投诉的承办、转办和督办等工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题等工作。
(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,萧县 数据资源管理局 2025年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025 年度主要工作任务
(一)推动“高效办成一件事”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手,线上依托安徽政务服务网,线下依托县政务服务中心,双平台推进“一件事”在县级高效实质运行。
(二)持续推进全程帮办代办工作。健全帮办代办体系,明确人员配置、工作职责、责任边界、服务内容,提升帮办代办响应率、解决率和满意度。推行项目全流程帮办代办,结合实际建立服务专班,创新服务方式,为投资企业提供更好的政务服务,打造萧县最优质的政务服务营商环境品牌。
(三)加强数据资源管理,推进数据中心建设。加快县数据中心建设,积极推进全县数据资源的采集、整合、共享、交换、开放,积极探索建立多层次、跨部门的信息资源共享和业务协作机制,切实打破“信息孤岛”,实现各部门的资源的交互使用和全面共享,并加强与省、市的资源对接和交换,为高效便民积极探索数据应用的新方式、新方法,提供数据存储的新资源、新途径。
(四)持续做好政府网站建设、12345热线等工作。继续做好网站普查检测整改工作。对于存在的“顽疾”问题,明确相关单位责任,并限时整改;继续做好信息报送工作。及时准确地推送宣传县委、县政府的重要决策部署,反映社情民意,宣传推介萧县;继续有效发送各类文字信息,确保各类信息及时发布。进一步发挥12345民生热线实效,提升群众满意度,加大公开通报、督办和升级督办力度。
第二部分 2025年部门预算表
表1 |
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萧县数据资源管理局2025年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
1,239.57 |
1,239.57 |
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(一)一般公共预算拨款 |
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(一)一般公共服务支出 |
1,185.27 |
1,185.27 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(二)外交支出 |
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二、本年收入 |
1,239.57 |
(三)国防支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
1,239.57 |
(四)公共安全支出 |
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经常收入拨款 |
1,239.57 |
(五)教育支出 |
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国库管理非税收入 |
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(六)科学技术支出 |
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一般公共预算清算收入 |
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(七)文化旅游体育与传媒支出 |
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一般公共预算基数供给 |
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(八)社会保障和就业支出 |
29.46 |
29.46 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(九)社会保险基金支出 |
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(十)卫生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
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(十一)节能环保支出 |
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(十二)城乡社区支出 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十八)援助其他地区支出 |
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(十九)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十)住房保障支出 |
18.41 |
18.41 |
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(二十一)粮油物资储备支出 |
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(二十二)国有资本经营收入安排支出 |
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(二十三)灾害防治及应急管理 |
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(二十四)预备费 |
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(二十五)其他支出 |
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(二十六)转移性支出 |
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(二十七)债务还本支出 |
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(二十八)债务付息支出 |
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(二十九)债务发行费用支出 |
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(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
1,239.57 |
支出总计 |
1239.57 |
1239.57 |
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注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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表2 |
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萧县数据资源管理局2025年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
1,239.57 |
240.77 |
998.80 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,185.27 |
186.47 |
998.80 |
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20141 |
数据事务 |
1,185.27 |
186.47 |
998.80 |
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2014101 |
行政运行 |
159.76 |
159.76 |
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2014150 |
事业运行 |
26.71 |
26.71 |
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2014199 |
其他数据事务支出 |
998.80 |
|
998.80 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
29.46 |
29.46 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.46 |
29.46 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.64 |
19.64 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
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210 |
卫生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
2.69 |
2.69 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
0.84 |
0.84 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
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221 |
住房保障支出 |
18.41 |
18.41 |
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22102 |
住房改革支出 |
18.41 |
18.41 |
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2210201 |
住房公积金 |
14.73 |
14.73 |
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2210202 |
提租补贴 |
3.68 |
3.68 |
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表3 |
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萧县数据资源管理局2025年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位:万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
240.77 |
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301 |
工资福利支出 |
207.89 |
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30101 |
基本工资 |
61.12 |
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30102 |
津贴补贴 |
3.68 |
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||||
30102 |
津贴补贴 |
4.21 |
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||||
30102 |
津贴补贴 |
9.88 |
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||||
30103 |
奖金 |
36.38 |
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||||
30106 |
伙食补助费 |
11.50 |
|
||||
30107 |
绩效工资 |
6.98 |
|
||||
30107 |
绩效工资 |
4.19 |
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||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.64 |
|
||||
30109 |
职业年金缴费 |
9.82 |
|
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.26 |
|
||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.16 |
|
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.25 |
|
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
|
||||
30113 |
住房公积金 |
14.73 |
|
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
18.90 |
|
||||
302 |
商品和服务支出 |
32.78 |
|
||||
30201 |
办公费 |
8.00 |
|
||||
30202 |
印刷费 |
5.50 |
|
||||
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
||||
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
||||
30213 |
维修(护)费 |
1.00 |
|
||||
30213 |
维修(护)费 |
1.53 |
|
||||
30218 |
专用材料费 |
1.00 |
|
||||
30228 |
工会经费 |
1.04 |
|
||||
30229 |
福利费 |
0.10 |
|
||||
30239 |
其他交通费用 |
5.50 |
|
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.12 |
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||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.10 |
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30307 |
医疗费补助 |
0.10 |
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表4 |
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萧县数据资源管理局2025年政府性基金预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:萧县数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
表5 |
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萧县数据资源管理局2025年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
1239.57 |
(一)一般公共服务支出 |
1185.27 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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(二)外交支出 |
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三、财政专户管理资金 |
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(三)国防支出 |
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其他财政专户管理资金 |
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(四)公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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(五)教育支出 |
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事业收入 |
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(六)科学技术支出 |
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经营收入 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
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上级补助收入 |
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(八)社会保障和就业支出 |
29.46 |
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附属单位上缴收入 |
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(九)社会保险基金支出 |
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||
其他 |
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(十)卫生健康支出 |
6.42 |
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五、上级转移支付(提前下达公共预算) |
1239.57 |
(十一)节能环保支出 |
|
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六、上级转移支付(提前下达政府性基金) |
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(十二)城乡社区支出 |
|
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|
|
(十三)农林水支出 |
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|
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|
|
(十四)交通运输支出 |
|
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|
(十五)资源勘探信息等支出 |
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|
|
(十六)商业服务业等支出 |
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|
|
(十七)金融支出 |
|
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|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
(二十)住房保障支出 |
18.41 |
|
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|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
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|
|
(二十二)国有资本经营收入安排支出 |
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(二十三)灾害防治及应急管理 |
|
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|
|
(二十四)预备费 |
|
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|
|
(二十五)其他支出 |
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|
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(二十六)转移性支出 |
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(二十七)债务还本支出 |
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(二十八)债务付息支出 |
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|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
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(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 |
1239.57 |
支 出 总 计 |
1239.57 |
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注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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表6 |
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萧县数据资源管理局2025年收入预算表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金预算) |
单位资金 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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合计 |
|
1,239.57 |
1,239.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,185.27 |
1,185.27 |
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||
20141 |
数据事务 |
1,185.27 |
1,185.27 |
|
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|
|
|
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||||||||||||||||||||||
2014101 |
行政运行 |
159.76 |
159.76 |
|
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||||||||||||||||||||||
2014150 |
事业运行 |
26.71 |
26.71 |
|
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||||||||||||||||||||||
2014199 |
其他数据事务支出 |
998.80 |
998.80 |
|
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||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
29.46 |
29.46 |
|
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||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.46 |
29.46 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.64 |
19.64 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
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210 |
卫生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
2.69 |
2.69 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
0.84 |
0.84 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
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221 |
住房保障支出 |
18.41 |
18.41 |
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22102 |
住房改革支出 |
18.41 |
18.41 |
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2210201 |
住房公积金 |
14.73 |
14.73 |
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2210202 |
提租补贴 |
3.68 |
3.68 |
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表7 |
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萧县数据资源管理局2025年支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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1,239.57 |
240.77 |
998.80 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,185.27 |
186.47 |
998.80 |
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20141 |
数据事务 |
1,185.27 |
186.47 |
998.80 |
|
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2014101 |
行政运行 |
159.76 |
159.76 |
|
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2014150 |
事业运行 |
26.71 |
26.71 |
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2014199 |
其他数据事务支出 |
998.80 |
|
998.80 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
29.46 |
29.46 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.46 |
29.46 |
|
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.64 |
19.64 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.82 |
9.82 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.42 |
6.42 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
2.69 |
2.69 |
|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
0.84 |
0.84 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.32 |
0.32 |
|
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221 |
住房保障支出 |
18.41 |
18.41 |
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22102 |
住房改革支出 |
18.41 |
18.41 |
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2210201 |
住房公积金 |
14.73 |
14.73 |
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2210202 |
提租补贴 |
3.68 |
3.68 |
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表8 |
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萧县数据资源管理局2025年国有资本经营预算支出表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:萧县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
表9 |
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萧县数据资源管理局2025年项目支出表 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
||||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
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合计 |
998.80 |
998.80 |
|
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341322252403100100002 |
萧县数据资源管理局(政务服务管理局) |
638.80 |
638.80 |
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341322252403100100001 |
萧县数据资源管理局(政务服务管理局) |
360.00 |
360.00 |
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表10 |
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萧县数据资源管理局2025年政府采购支出表 |
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单位:万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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注:萧县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
表11 |
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萧县数据资源管理局2025年政府购买服务支出表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注:萧县数据资源管理局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分2025年部门预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支总表的说明
萧县数据资源管理局2025年财政拨款收支预算1239.57万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1185.27万元,占95.62%;社会保障和就业支出29.46万元,占2.38%;卫生健康支出6.42万元,占0.52%;住房保障支出18.41万元,占1.48%。
二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况
萧县数据资源管理局2025年一般公共预算支出1239.57万元,比2024年预算减少27.01万元,下降2.13%,主要原因:信息化项目支出缩减。
(二)一般公共预算支出结构情况
一般公共服务支出1185.27万元,占95.62%;社会保障和就业支出29.46万元,占2.38%;卫生健康支出6.42万元,占0.52%;住房保障支出18.41万元,占1.48%
(三)一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)数据事务(款)行政运行及事业运行(项) 2025年预算186.47万元,比2024年预算增加20.55万元,增长12.39%,增长原因主要是财政分类科目调整以及工资奖金结构调整。
2.一般公共服务支出(类)数据事务(款)其他数据事务支出(项)2025年预算998.80万元,比2024年预算减少54万元,下降5.13%,下降原因主要是大厅运维以及信息化项目支出缩减。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2024年预算29.46万元,比2024年预算增加3.9万元,增长13.92%,增长原因主要是人员增长以及基数变动。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2024年预算6.42万元,比2024年预算增加0.6万元,下降10.31%,增长原因主要是人员增加以及基数变动。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算14.73万元,比2024年预算增加1.8万元,增长13.92%,增长原因主要是人员增加以及基数变动。
三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
萧县数据资源管理局2025 年一般公共预算基本支出240.77万元,其中,工资福利支出207.89万元,商品和服务支出32.78万元。
1.工资福利支出207.89万元,主要包括:基本工资61.12万元、津贴补贴17.77万元、奖金36.38万元、伙食补助费11.50万元、绩效工资11.17万元、机关事业单位基本养老保险费19.64万元、职业年金缴费9.82万元、职工基本医疗保险缴费5.26万元、公务员医疗补助缴费1.16万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金14.73万元、其他工资福利支出18.90万元、对其他个人和家庭的补助支出0.10万元。
2.商品和服务支出32.78万元,主要包括:办公费8.00万元、印刷费5.50万元、邮电费5万元、 差旅费4.00万元、维修(护)费2.53万元、专用材料费1万元、工会经费1.04万元、福利费0.10万元、其他交通费用5.50万元、其他商品服务支出0.12万元。
四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
萧县数据资源管理局2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,萧县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县数据资源管理局2025年收支总预算1239.57万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出1185.27万元、社会保障和就业支出29.46万元、卫生健康支出6.42万元、住房保障支出18.41万元。
六、关于 2025年收入总表的说明
萧县数据资源管理局2025年收入预算1239.57万元,全部为本年收入。
本年收入1239.57万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%,比2024年预算减少27.01万元,下降2.13%,下降原因主要是信息化项目支出缩减。
七、关于2025年支出总表的说明
萧县数据资源管理局2025年支出预算1239.57万元,比 2024年预算减少27.01万元,下降2.13%,下降原因主要是信息化项目支出缩减。其中,基本支出240.77万元,占19.42%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出998.80万元,占80.58%,主要用于信息化项目支出和大厅运维项目支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
萧县数据资源管理局2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
萧县数据资源管理局2025年预算共安排项目支出998.80万元,比2024年预算减少54万元,下降5.13%,下降原因主要是信息化项目以及大厅运维项目支出缩减。全部为本年财政拨款安排中的一般公共预算拨款安排。
十、关于2025 年政府采购支出表的说明
萧县数据资源管理局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
萧县数据资源管理局2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况
1.“大厅运维”项目。
(1)项目概述:本项目具体包括皖事通及皖政通宣传运维费、7*24小时自助服务区建设维护费、12345政务服务热线运维费、帮代办服务费、免费速递费、免费复印费用、政务服务中心机房及智能设备维护费、大厅运维费等具体项目,旨在进一步规范政务服务大厅管理,提升群众办事便利性。 (2)立项依据:根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》《安徽省人民政府关于印发进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案的通知》《 宿州市人民政府办公室关于印发全面推行“宿事速办”着力改进便民利企服务工作方案的通知》等文件精神,落实安徽省人民政府和宿州市政务服务管理局相关要求。 (3)实施主体:萧县数据资源管理局 (4)起止时间:2025年1月--2025年12月 (5)项目内容:在政务服务大厅设立7*24小时自助服务区并做好相关系统维护,安排帮办代办人员对前来办理业务的群众进行引导帮助,配备打印复印设备提供免费复印服务,对对有需要的办事群众提供免费速递服务,对于保障大厅受理业务使用的机房和各类智能设备,需定期做好维修保护,确保政务服务中心运转正常。 (6)年度预算安排:2025年预算安排为380万元。 (7)绩效目标:规范政务服务大厅管理、提升服务效率,以信息化提高群众办事获得感和便利度、推进治理体系和治理能力现代化,提高群众办事便利性,促进营商环境优化。 项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
“大厅运维”项目 |
|||||
主管部门 及代码 |
萧县数据资源管理局 |
实施单位 |
萧县数据资源管理局 |
|||
项目来源 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
380 |
||||
其中:财政拨款 |
380 |
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上年结转 |
|
|||||
其他资金 |
|
|||||
年度 |
目标1: 优化营商环境,提升群众办事便利性,助推服务创新,县政务服务中心全面推行“宿事速办”、“免费速递、复印、帮办代办”服务。 目标2:以信息化提高群众办事获得感和便利度、推进治理体系和治理能力现代化。 |
|||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:服务人次 |
≥20000人次 |
|||
|
|
|||||
质量指标 |
指标1:优化服务质量 |
提升明显 |
||||
… |
|
|||||
时效指标 |
指标1:2025年底 |
|
||||
… |
|
|||||
成本指标 |
指标1:项目成本 |
≤380万元 |
||||
… |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:经济效益 |
便民利企 |
|||
… |
|
|||||
社会效益指标 |
指标1:社会效益 |
提升服务质量 |
||||
… |
|
|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
… |
|
|||||
可持续影响指标 |
指标1: |
|
||||
… |
|
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:群众满意度 |
≥95% |
|||
… |
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|||||
2. “信息化”项目。
(1)项目概述:本项目主要包括大数据平台建设维护费用、数据归集平台运维和升级改造费用、政务外网建设维护费用等具体项目,旨在以信息化、数字化方式创新应用场景,提高办公效率。 (2)立项依据:根据《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《安徽省数字基础设施建设发展三年行动方案(2023—2025年)》《关于印发“数字宿州”建设总体规划(2021-2025年)的通知》《“数字萧县”建设总体规划 (2023-2025年)》等政策文件精神,严格落实县委县政府相关工作部署。 (3)实施主体:萧县数据资源管理局 (4)起止时间:2025年1月--2025年12月 (5)项目内容:以信息化、数字化方式创新应用场景推进数字萧县基础设施建设,提升全县数字化水平,重点推进数字政府建设,提高数字治理能力,提高办公效率,切实便民利企。 (6)年度预算安排:2025年预算安排638.8万元。 (7)绩效目标:推进县乡村三级数字基础设施建设,保障全县电子政务外网网络的畅通,归集相关部门政务数据,打通各部门间数据壁垒,便于数据资源的共享和应用,将传统业务工作以信息化、数字化方式实现,提高工作效率,节约人力、时间成本。 项目支出绩效目标表 (2025年度) |
||||||
项目名称 |
“信息化”项目 |
|||||
主管部门 及代码 |
萧县数据资源管理局 |
实施单位 |
萧县数据资源管理局 |
|||
项目来源 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||
项目资金 |
年度资金总额: |
638.80 |
||||
其中:财政拨款 |
638.80 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
|
|||||
年度 |
目标1:提高机关办公效率,优化支出管理改革。 目标2:将传统业务工作以信息化、数字化方式实现,提高工作效率,节约人力、时间成本。 目标3:拓展数字架构建设,探索数字场景开发。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:服务合同个数 |
≥3个 |
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|
|
|||||
质量指标 |
指标1:信息化建设质量提高 |
提升明显 |
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… |
|
|||||
时效指标 |
指标1:2025年底 |
|
||||
… |
|
|||||
成本指标 |
指标1:项目成本 |
≤638.80万元 |
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… |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:经济效益 |
便民利企 |
|||
… |
|
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社会效益指标 |
指标1:社会效益 |
提升服务质量 |
||||
… |
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|||||
生态效益指标 |
指标1: |
|
||||
… |
|
|||||
可持续影响指标 |
指标1:可持续性 |
对工作效率的影响程度 |
||||
… |
|
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:群众满意度 |
≥95% |
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… |
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|||||
(二)机关运行经费
萧县数据资源管理局2025年机关运行经费财政拨款预算32.78万元,比2024年预算减少32.78万元,下降15.03%,增下降主要原因是缩减办公经费等开支。
(三)政府采购情况
萧县数据资源管理局2025年政府采购预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,萧县数据资源管理局共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2025年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况
2025年,萧县数据资源管理局2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款998.80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。