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萧县孙圩子镇人民政府2024年部门预算

发表时间:2024-07-15 17:02 信息来源:孙圩子镇人民政府 责任编辑:孙圩子镇 阅读人次: 字体:   ]


2024年7月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.萧县孙圩子镇人民政府2024年收支总表

2.萧县孙圩子镇人民政府2024年收入总表

3.萧县孙圩子镇人民政府2024年支出总表

4.萧县孙圩子镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.萧县孙圩子镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.萧县孙圩子镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.萧县孙圩子镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.萧县孙圩子镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.萧县孙圩子镇人民政府2024年项目支出表

10.萧县孙圩子镇人民政府2024年政府采购支出表

11.萧县孙圩子镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12.萧县孙圩子镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据安徽省民政厅安徽省民政厅关于同意宿州市调整埇桥区、泗县、灵璧县、萧县部分乡镇行政区划的批复》(皖民地函2021215号)宿州市人民政府宿州市人民政府关于调整部分乡镇行政区划的通知》(宿政明电20217号)和萧县人民政府《萧县人民政府关于孙圩子乡、酒店乡撤乡设镇的通知》(萧政秘202157号)的精神,撤销孙圩子乡,孙圩子镇。

镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。镇是我国农村基层政权组织,是党和国家各项工作的落脚点,是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。镇行政职能就是在一定时期内,在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能:

1.社会管理职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能,应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。

2、发展经济职能

发展农村经济是农民走向富裕、镇自身摆脱困境的唯一出路。但是,镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2.组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能

普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能

1.抓好农村党组织建设,包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等;2.抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;3.抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;4.抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

5、办理上级单位交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,萧县孙圩子镇人民政府2024年度部门预算只包括镇本级预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

萧县孙圩子镇人民政府本级

行政单位

从预算单位构成看,萧县孙圩子镇人民政府2024年度部门预算仅包括镇本级预算,无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2024年部门预算表

部门公开表1

萧县孙圩子镇人民政府2024年收支总表

                                                                          单位:万元

           

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

837.76 

一、一般公共服务支出

667.83 

        其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:中央转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

91.62 

 

 

九、卫生健康支出

20.95 

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

           

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

57.36 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

837.76 

支 出 总 计

837.76 


部门公开表2

萧县孙圩子镇人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

萧县孙圩子镇人民政府

837.76 

837.76 

837.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表3

萧县孙圩子镇人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

667.83 

619.83 

48 

 

 

 

20101

    人大事务

48 

 

48 

 

 

 

2010101

        行政运行

48 

 

48 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

619.83

619.83

2010301

行政运行

619.83 

619.83 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

91.62 

91.62 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位养老支出

91.62 

91.62 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.08 

61.08 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.54 

30.54 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

20.95

20.95

21011

行政事业单位医疗

20.95

20.95

2101101

行政单位医疗

11.3

11.3

2101102

事业单位医疗

5.27

5.27

2101103

公务员医疗补助

3.73

3.73

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.66

0.66

 221

 住房保障支出

57.36 

57.36 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

57.36 

57.36 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

45.9

45.9

2210202

提租补贴

11.45

11.45

837.76 

789.76 

48 

 

 

 

部门公开表4

萧县孙圩子镇人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

837.76 

一、本年支出

837.76 

(一)一般公共预算拨款

837.76 

(一)一般公共服务支出

667.83 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

(八)社会保障和就业支出

91.62 

 

 

(九)卫生健康支出

20.95 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

     

     

项目

预算数

项目

预算数

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

57.36 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

837.76 

           

837.76 

部门公开表5

  萧县孙圩子镇人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位:万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

667.83

619.83

619.83

 

48

20101

人大事务

48

 

48

2010101

行政运行

48

 

48

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

619.83

619.83

619.83

 

2010301

行政运行

619.83

619.83

619.83

 

208

社会保障和就业支出

91.62

91.62

91.62

 

20805

行政事业单位养老支出

91.62

91.62

91.62

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.08

61.08

61.08

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.54

30.54

30.54

 

210

卫生健康支出

20.95

20.95

20.95

 

21011

行政事业单位医疗

20.95

20.95

20.95

 

2101101

行政单位医疗

11.3

11.3

11.3

 

2101102

事业单位医疗

5.27

5.27

5.27

 

2101103

公务员医疗补助

3.73

3.73

3.73

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.66

0.66

0.66

221

住房保障支出

57.36

57.36

57.36

22102

住房改革支出

57.36

57.36

57.36

2210201

住房公积金

45.9

45.9

45.9

2210202

提租补贴

11.45

11.45

11.45

837.76

789.76 

789.76 

 

48 

部门公开表6

萧县孙圩子镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

589.79

589.79

 

30101

基本工资

178.37

178.37

 

30102

津贴补贴

17.97

17.97

 

30102

津贴补贴

41.57

41.57

 

30102

津贴补贴

0.79

0.79

 

30102

津贴补贴

11.45

11.45

 

30102

津贴补贴

26.8

26.8

 

30103

奖金

108.24

108.24

 

30106

伙食补助费

9.6

9.6

30107

绩效工资

20.91

20.91

 

30107

绩效工资

14.69

14.69

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.08

61.08

 

30109

职业年金缴费

30.54

30.54

 

30110

职工基本医疗保险缴费

16.56

16.56

30111

公务员医疗补助缴费

4.38

4.38

30112

其他社会保障缴费

0.47

0.47

30112

其他社会保障缴费

0.46

0.46

30113

住房公积金

45.9

45.9

302

商品和服务支出

142.46

142.46

30201

办公费

30

30

30205

水费

3

3

30206

电费

11

11

30211

差旅费

2

2

30213

维修(护)费

4.41

4.41

30213

维修(护)费

5.00

5.00

30215

会议费

1.3

1.3

30217

公务接待费

19.00

19.00

30228

工会经费

3.4

3.4

30228

工会经费

4

4

30229

福利费

0.36

0.36

30231

公务用车运行维护费

24.5

24.5

30239

其他交通费用

20.76

20.76

30299

其他商品和服务支出

1.56

1.56

30299

其他商品和服务支出

12.18

12.18

303

对个人和家庭的补助

52.5

52.5

30302

退休费

24.92

24.92

30302

退休费

0.75

0.75

30305

生活补助

25.95

25.95

30307

医疗费补助

0.88

0.88

310

资本性支出

5

5

31002

办公设备购置

5

5

 789.76

642.29

147.47

部门公开表7

萧县孙圩子镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

206

科学技术支出

 

 

 

20610

核电站乏燃料处理处置基金支出

 

 

 

2061001

        乏燃料运输

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:萧县孙圩子镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

部门公开表8

萧县孙圩子镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

厂办大集体改革支出

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:孙圩子镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据

部门公开表9

萧县孙圩子镇人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

 1

萧县孙圩子镇2024年非税收入

 萧县孙圩子镇人民政府

48 

48 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

萧县孙圩子镇人民政府2024年政府采购支出表

                                                                      单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

 办公设备购置

 萧县孙圩子镇人民政府-综合定额(事业)

5 

5 

 

 

 

 

5 

5 

 

 

 

 


部门公开表11

萧县孙圩子镇人民政府2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

说明:萧县孙圩子镇人民政府没有安排政府购买服务支出,故本表无数据


部门公开表12

萧县孙圩子镇人民政府2024年通用资产配置支出表

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资产大类名称

资产分类名称

数量 (台、件)

金额

说明:萧县孙圩子镇人民政府没有安排通用资产配置支出,故本表无数据


第三部分2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

    按照综合预算的原则,萧县孙圩子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县孙圩子镇人民政府2024年收支总预算837.76万元,收入全部是一般公共预算拨款收入837.76万元、支出包括: 一般公共服务支出667.83万元、社会保障和就业支出91.62万元、卫生健康支出20.95万元、住房保障支出57.36万元。

二、2024年收入总表的说明

    萧县孙圩子镇人民政府2024年收入预算837.76万元,其中,本年收入837.76万元,上年结转结余0万元。

本年收入837.76万元,收入全部为一般公共预算拨款收入837.76万元,占100%,比 2023年预算增加259.78万元,增长46.56%,增长原因主要是基本行政运行费用增加。

三、关于2024年支出总表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2024年支出预算837.76万元,比 2023年预算增加259.78万元,增长46.56%,增长原因主要是行政运行费用支出增加。

其中,基本支出789.76万元,占94.27%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出48万元,占5.73%,主要用于非税收入方面的工作日常支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2024年财政拨款收支预算837.76万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款837.76万元,按资金年度分为全部为当年财政拨款收入837.76万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出667.83万元,占79.72%;社会保障和就业支出91.62万元,占10.94%;卫生健康支出20.95 万元,占2.5%;住房保障支出57.36万元,占6.84%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

萧县孙圩子镇人民政府2024年一般公共预算支出837.76万元,比2023年预算增加259.78万元,增长44.95%,主要原因是增加新入职人员

     (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出667.83万元,占79.72%;社会保障和就业支出91.62万元,占10.94%;卫生健康支出20.95 万元,占2.5%;住房保障支出57.36万元,占6.84%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024年预算667.83万元,比2023年预算增加204.46万元,增加44.12%,增加原因主要是:事业单位人员增加,工资增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算61.08万元,比2023年预算增加22.39万元,增长57.87%,增长原因是镇政府新增事业单位人员。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算30.54万元,比2023年预算增加11.2万元,增长原因主要是镇政府新增事业单位人员,职业年金增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024年预算11.3万元,比2023年预算增加0.49万元,增长4.53%,上升原因主要是新增事业单位人员。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024年预算5.27万元,比2023年预算增加0.61万元,增加13.09%,增长原因主要是镇政府事业单位人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024年预算3.73万元,比2023年预算增加0.35万元,增长10.36%,增长原因主要是人员工资基数调整。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024年预算0.66万元,比2023年预算减少0.8万元,下降54.79%,下降原因主要是财政所人员退休。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算45.9万元,比2023年预算增加16.89万元,增加58.22%,增加原因主要是镇政府事业单位人员增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算11.45万元,比2023年预算增加4.2万元,增长57.93%,增长原因主要是镇政府事业单位人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2024年一般公共预算基本支出789.76万元,其中,人员经费641.39 万元,公用经费 148.37 万元。

(一)人员经费642.29 万元,主要包括:基本工资178.37万元、津贴补贴98.58万元、奖金108.24万元、伙食补助费9.6万元、绩效工资35.6万元、机关事业单位基本养老保险费61.08万元、职业年金缴费30.54万元、职工基本医疗保险缴费16.57万元、公务员医疗补助缴费4.38万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金45.9万元、退休费25.66万元、生活补助25.95万元、医疗费补助0.89万元。

(二)公用经费 147.47 万元,主要包括:办公费30万元、水费3万元、电费11万元、差旅费2万元、维修(护)费9.41万元、会议费1.3万元、公务接待费19万元、工会经费7.4万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费24.5万元、其他交通费用20.76万元、其他商品服务支出13.74万元、办公设备购置5万元

七、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2024年预算安排政府采购支出5万元,比2023年预算减少3.9万元,下降43.82%,下降原因主要是厉行节约,压缩公用经费、采购量较大的复印纸可以不通过政府集中采购方式购买。其中,一般公共预算安排5万元,占100%.

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

、关于2024年通用资产配置支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

2024年萧县孙圩子镇人民政府没有自行申报项目。

萧县孙圩子镇人民政府2024年一般公共预算金额为837.76万元,比2023年预算增加259.78万元,增长44.95%,增长主要原因: 主要原因是增加了事业单位人员。2024年萧县孙圩子镇预算整体目标是:一是保障工作人员工资福利支出、奖励绩效发放、保险及公积金等相关费用支出以及部分社会保障支出;二是保障政府职能正常运转。

(二)机关运行经费。

萧县孙圩子镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算142.46万元,比 2023年预算减少0.07万元,下降0.05%,与2023年相比无明显变化。

(三)政府采购情况。

萧县孙圩子镇人民政府2024年政府采购预算5万元。其中:政府采购货物预算5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,萧县孙圩子镇人民政府共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024年,萧县孙圩子镇人民政府0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

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