2026年2月2日在孙圩子镇第八届
人民代表大会第五次会议上
孙圩子镇农业农村中心 赵盼盼
各位代表:
受孙圩子镇人民政府委托,向大会作我镇2025年预算执行情况和2026年预算(草案)的报告。请大会审议,并请各位列席人员提出宝贵的意见。
一、2025年预算执行情况
2025年,我镇财政工作在镇党委、政府的领导下和镇人大的依法监督下,在上级财政部门的业务指导和各有关部门的大力支持下,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,严格进行预算执行,坚持稳中求进的工作总基调,全力做好“三保”兜底及重点领域支出,财政收支运行总体平稳,财政运行情况总体良好。
(一)一般公共预算执行情况
1.2025年一般公共预算财政拨款收入共1758.16万元,包括一般公共预算拨款收入1709.18万元,政府性基金预算财政拨款收入48.98万元。
2.2025年镇财政总支出1758.16万元。其中:
(1)一般公共服务支出791.26万元;
(2)社会保障和就业支出307.33万元;
(3)卫生健康支出30.61万元;
(4)节能环保支出40.45万元;
(5)农林水支出471.04万元;
(6)住房保障支出68.49万元;
(7)城乡社区支出48.98万元。
全年收支相抵,实现财政收支平衡。
(二)财政惠农补贴“一卡通”资金管理发放情况。
2025年,孙圩子镇惠农补贴“一卡通”资金管理发放工作进一步规范。严格依据文件精神,全面维护基础信息,确保资金发放精准到人、到户。减少不必要的证明材料,优化服务流程,让群众少跑路,多办事,实现“一次办结、无需重复办理”。2025年通过惠农补贴“一卡通”共发放惠农资金3507.18万元,惠及农户12000多户,资金项目涉及18项。主要包括:农业支持保护补贴457.23万元;农机具购置补助资金106.38万元;农村低保1353.88万元;五保户生活补助资金334.77万元;重度残疾人护理补贴80.51万元;困难残疾人生活补贴75.19万元;农村残疾人生活救助资金6.1万元;农村孤儿基本生活救助49.2万元;高龄老人生活补助资金133.32万元;农村贫困学生补助资金45.44万元;受灾群众生活救助资金44.8万元;农村计划生育家庭奖励扶助资金87.99万元;农村抚恤(优抚)资金325.4万元;村组干部报酬和补贴资金202.91万元;森林生态效益和护林员补助资金26.97万元;其他财政补贴农民资金84.19万元;扶贫项目补助资金15.15万元;其他补助(补贴)农民资金77.75万元。在涉农资金的发放中,我们严格执行政策,严控发放程序,保证所有涉农资金都能按照政策和时间要求及时足额发放到户。
(三)2025年实施财政预算的主要工作措施
从财政收支情况来看,2025年全年收支平衡,财政运行总体平稳。为确保预算更好地执行,我们主要采取了以下工作措施:
1.统筹安排财力。针对我镇财力总量小,收支矛盾突出的实际情况,积极统筹安排财力,我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来,确保政府各部门正常运转。严格执行相关财经制度。严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的要求,严控三公经费等一般性支出,确保将有限的资金用好用活。
2.塑造节约型政府。认真贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子等重要指示批示精神。2025年我镇严格执行中央八项规定精神,牢固树立“过紧日子”思想,从严控制“三公”经费。2025年“三公”经费支出共计33.24万元,较去年下降了16.5%。其中:公务用车运行维护费21万元,公务接待费12.24万元;大力削减低效无效支出,切实将有限的资金用在刀刃上,塑造节约型政府,为镇域经济发展节约更多的财力,发挥更大的经济效益。
3.支出严审核、重把关。在支出管理上,严格审批程序,合理调度各类财政资金,优化支出结构,确保支出向民生等重点领域倾斜。在财政监督上,加大财经法律、法规的执行力度,在岗位设置上,建立相互制约、相互监督机制,推进财政内控管理制度化、规范化、科学化。
各位代表,过去的一年,财政在极其困难的情况下保持平稳运行态势,十分不易。我们应清醒的认识到,财政运行中存在着一些问题和不足。财政收入质量不优、后续财源乏力,新的经济增长点不多;财力对上级依赖程度较高,资金兑付较滞后;财政资金使用效益有待提高,财政管理水平有待加强等等。上述问题,需要我们认真对待,拿出切实可行的措施,开源节流,着力加以解决。
二、2026年财政预算草案
2026年是“十五五”规划的开局之年,2026年我镇预算编制和财政工作的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神,把民生工作摆在更加突出的位置,统筹发展与安全,立足我镇实际情况,按照量入为出、兜牢“三保”的原则,坚持稳中求进的工作总基调,全面实施零基预算,盘活闲置资金、资产、资源,增强财政保障能力,全力推动镇域经济高质量发展。根据上述指导思想,2026年全镇财政预算安排如下:
(一)财政收支安排情况
2026年安排一般预算支出1622万元,具体支出分项安排如下:
1.工资性支出912万元
2.公用经费支出100万元
3.人大经费支出8万元
4.工会经费支出30万元
5.武装工作经费支出15万元
6.道路安全经费支出20万元
7.综治维稳经费支出50万元
8.环境治理经费支出100万元
9.应急经费支出50万元
10.关工委工作经费支出7万元
11.宣传工作经费支出50万元
12.环保工作经费支出60万元
13.统战工作经费支出10万元
14.综合行政执法工作经费支出50万元
15.困难救助支出30万元
16.农林水支出80万元
17.其他支出50万元
(二)全力做好2026年财政各项工作
围绕上述预算安排,2026年我们将重点做好以下工作:
1.做好财政“三保”工作。完善财政要素保障政策体系,兜牢“三保”任务。“保基本民生”:提高公共服务可及性和均衡性,进一步深化优化财政支出结构,把财力向巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴、农村基层社会事业薄弱环节倾斜;“保工资”:尽力保障工作人员基本工资按时发放;“保基本运转”;利用有限的财力保障我镇党政机关、各二级机构维持日常运行和工作开展。坚持量力而行,量财办事,坚决反铺张浪费,把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。
2.进一步加强财政支出管理。做到积极向镇党委、政府汇报财务情况,做到每一笔支出都是经过深思熟虑的,每一笔支出都是符合报账要求的。根据我镇实际情况,严控不必要支出,量力而为,以收定支,保证财政预算收支平衡。把钱花在刀刃上,塑造节约型政府。
3.进一步提高财务人员综合能力。规范财务工作流程,进一步加强财务制度建设。财务人员务必要坚定理想信念,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。作为基层财务人员要及时转变观念,调整职能意识,严守纪律规矩,强化责任担当,不断提高工作的积极性、主动性和创造性。
各位代表,雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!2026年财政工作任务更加艰巨,使命更显光荣,中央经济工作会议首次明确提出“重视解决地方财政困难”释放出明确积极信号。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。在镇党委、政府的坚强领导下,自觉接受镇人大依法监督和社会各界的监督。团结一致、共克时艰,扎实做好各项财政工作。充分发挥财政积极作用,为加快推进孙圩子镇经济社会事业高质量发展、建设新阶段现代化美好萧县作出新的更大贡献!
2026年2月2日