安徽省宿州市萧县庄里乡2020年部门预算
(具体内容与本部门2020年部门预算实际情况相衔接)
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.安徽省宿州市萧县庄里乡2020年财政拨款收支总表
2. 安徽省宿州市萧县庄里乡2020年一般公共预算支出表
3. 安徽省宿州市萧县庄里乡2020年一般公共预算基本支出表
4. 安徽省宿州市萧县庄里2020年政府性基金预算支出表
5.安徽省宿州市萧县庄里乡2020年国有资本经营预算支出表
6. 安徽省宿州市萧县庄里乡2020年收支总表
7. 安徽省宿州市萧县庄里乡2020年收入总表
8. 安徽省宿州市萧县庄里乡2020年支出总表
9. 安徽省宿州市萧县庄里乡2020年政府采购支出表
10. 安徽省宿州市萧县庄里乡2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据萧县人民政府办公室关于印发萧县乡镇部门预算收支信息公开工作实施方案的通知要求,现将庄里乡2020年收支预算情况说明如下:
一、单位基本职能、
乡镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。乡镇是我国农村基层政权组织,是党和国家各项工作的落脚点,是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇行政职能就是在一定时期内,在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能:
1、社会管理职能。
乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。
2、发展经济职能。
发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是,乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;2.组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展,指导农村生产,提高农村生产组织化程度;4.加强信息服务,密切本地农产品的市场衔接,促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能。
普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度,加强社会公德建设,加强农民思想道德教育,倡导健康文明新风尚等,组织好农村公共产品的供应,要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩,实现向公共服务型政府的转变。
4、基层建设职能。
A. 抓好农村党组织建设,包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配,农村党员的发展和管理,党员干部队伍思想作风建设等; B. 抓好村委会班子建设,依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治,为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件;C. 抓好农村思想建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设,倡导乡村社会文明新风;D. 抓好民主集中制建设,敞开群众表达意愿的渠道,建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外,乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,萧县庄里乡2020年度部门预算包括本级预算和所属事业单位单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
庄里乡政府本级 |
行政单位 |
2 |
文化体育与传媒 |
参照公务员法管理的事业单位 |
3 |
社会保障及就业 |
参照公务员法管理的事业单位 |
4 |
医疗卫生计划生育 |
参照公务员法管理的事业单位 |
5 |
农林水利事务 |
参照公务员法管理的事业单位 |
|
|
|
三、2020年度主要工作任务
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
第二部分 2019年部门预算表
部门公开表1 安徽省宿州市萧县庄里乡2020年财政拨款收支总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 |
498.84 |
一、一般公共服务支出 |
328.81 |
328.81 |
|
|
其中: 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
24.2 |
24.2 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
84.92 |
84.92 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
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|
|
十、节能环保支出 |
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|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、农林水支出 |
24.29 |
24.29 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入小计 |
498.84 |
本年支出小计 |
498.84 |
498.84 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
498.84 |
支出总计 |
498.84 |
498.84 |
|
|
部门公开表2
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年一般公共预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
328.81 |
328.81 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
277.62 |
277.62 |
|
|
2010501 |
行政运行(统计事务) |
6.81 |
6.81 |
|
|
2010601 |
行政运行(财政事务) |
44.38 |
44.38 |
|
|
2070109 |
事业运行(群体文化) |
12.44 |
12.44 |
|
|
2070804 |
事业运行(广播) |
11.76 |
11.76 |
|
|
2080201 |
行政运行(民政事业) |
24.32 |
24.32 |
|
|
2080505 |
机关基本养老金缴费 |
60.59 |
60.59 |
|
|
2100799 |
计划生育事务 |
36.64 |
36.64 |
|
|
2130101 |
行政运行(农业) |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
498.84 |
498.84 |
|
|
部门公开表3
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
345.52 |
30101 |
基本工资 |
152.33 |
30102 |
津贴补贴 |
93.86 |
30103 |
奖金 |
12.09 |
30107 |
绩效工资 |
26.65
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
60.59 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
2 |
30208 |
取暖费 |
0.06 |
30211 |
差旅费 |
0.5 |
30213 |
维修费 |
0.5 |
30216 |
培训费 |
0.2 |
30217 |
公务接待费 |
21 |
30228 |
工会经费 |
3.61 |
30229 |
福利费 |
0.28 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
25 |
30239 |
其他交通费用 |
20.76 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.36 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.06 |
30302 |
退休费 |
21.57 |
30305 |
生活补助 |
12.1 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
498.84 |
部门公开表4
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年政府性基金预算支出表 |
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|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
||||
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
||||
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
||||
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
||||
|
|
|
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||||
|
|
|
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|
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…… |
…… |
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
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|
|
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|
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||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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||||
合计 |
|
|
|
说明:“安徽省宿州市萧县庄里乡没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。
部门公开表5
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|||||
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|||||
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
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|
|||||
…… |
…… |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
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|
|
|
|
|||||
合计 |
|
|
|
||||||
说明:“安徽省宿州市萧县庄里乡没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。 |
部门公开表6
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年收支总表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
498.84 |
一、一般公共服务支出 |
328.81 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
24.2 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
84.92 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
36.64 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
24.29 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
498.84 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
498.84 |
支出总计 |
498.84 |
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年收入预算总表
|
||||||||
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
328.81 |
|
328.81 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
277.62 |
|
277.62 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
277.62 |
|
277.62 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
6.81 |
|
6.81 |
|
|
|
|
2010501 |
行政运行(统计信息事务) |
6.81 |
|
6.81 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
44.38 |
|
44.38 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行(财政事务) |
5.46 |
|
5.46 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
38.92 |
|
38.92 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.20 |
|
24.20 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
12.44 |
|
12.44 |
|
|
|
|
2070101 |
行政运行(文化) |
12.44 |
|
12.44 |
|
|
|
|
20708 |
广播电视 |
11.76 |
|
11.76 |
|
|
|
|
2070801 |
行政运行 |
11.76 |
|
11.76 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.92 |
|
84.92 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
24.32 |
|
24.32 |
|
|
|
|
2080201 |
行政运行(民政管理事务) |
24.32 |
|
24.32 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.59 |
|
60.59 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.59 |
|
60.59 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.64 |
|
36.64 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
36.64 |
|
36.64 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
36.64 |
|
36.64 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
24.29 |
|
24.29 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
24.29 |
|
24.29 |
|
|
|
|
2130101 |
行政运行(农业) |
24.29 |
|
24.29 |
|
|
|
|
合计 |
|
498.84 |
|
498.84 |
|
|
|
|
部门公开表7
部门公开表8
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
328.81 |
328.81 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
277.62 |
277.62 |
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
277.62 |
277.62 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
6.81 |
6.81 |
|
|
2010501 |
行政运行(统计信息事务) |
6.81 |
6.81 |
|
|
20106 |
财政事务 |
44.38 |
44.38 |
|
|
2010601 |
行政运行(财政事务) |
5.46 |
5.46 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
38.92 |
38.92 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
24.20 |
24.20 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
12.44 |
12.44 |
|
|
2070101 |
行政运行(文化) |
12.44 |
12.44 |
|
|
20708 |
广播电视 |
11.76 |
11.76 |
|
|
2070801 |
行政运行 |
11.76 |
11.76 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.92 |
84.92 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
24.32 |
24.32 |
|
|
2080201 |
行政运行(民政管理事务) |
24.32 |
24.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
60.59 |
60.59 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.59 |
60.59 |
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210 |
卫生健康支出 |
36.64 |
36.64 |
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21007 |
计划生育事务 |
36.64 |
36.64 |
|
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
36.64 |
36.64 |
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213 |
农林水支出 |
24.29 |
24.29 |
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21301 |
农业 |
24.29 |
24.29 |
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2130101 |
行政运行(农业) |
24.29 |
24.29 |
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合计 |
498.84 |
498.84 |
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部门公开表9
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年部门政府采购支出表 |
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单位:万元 |
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
合计 |
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部门公开表10
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年部门政府购买服务支出表 |
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单位:万元 |
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年财政拨款收支预算498.84万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款498.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入498.84万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出328.81万元,占66%;社会保障和就业支出84.92万元,占17%;卫生健康支出36.64万元,占7.3%;住房保障支出0万元,占0%;文化广播支出24.2,占4.8%。农林水支出24.29占4.86%……。
(收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明)
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年一般公共预算拨款498.84万元,比2018年预算拨款增加92.31万元,增长22.7%,主要原因:一是增资;二是增加了社会保障支出。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出328.81万元,占66%;社会保障和就业支出84.92万元,占17%;卫生健康支出36.64万元,占7.3%;住房保障支出万元,占*.*%;文化广播支出24.2,占4.8%。农林水支出24.29占4.86%……。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算328.81万元,比2018年预算增加56.2万元,增长17%,增长原因主要一是调资,人员调动。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算*.*万元,比2018年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算84.92万元,比2018年预算增加21.32万元,增长25%,增长原因主要是政策性支出增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算*.*万元,比2018年预算增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)原因主要是……。
……
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年一般公共预算基本支出*.*万元,其中:
工资福利支出345.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出117.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助36.06万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……
(各部门、单位根据一般公共预算基本支出实际情况,对照支出经济分类科目,对有支出数额的予以列报说明,对无支出数额的自行删除)。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
(如本部门无政府性基金预算拨款支出说明如下)
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,安徽省宿州市萧县庄里乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宿州市萧县庄里乡2020年收支总预算498.84万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年收入预算498.84万元,其中:一般公共预算拨款收入498.84万元,占100%,比2019年预算增加(减少)92.31万元,增长18.5%,增长原因主要是人员增加。
八、关于2020年支出预算情况说明
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年支出预算498.84万元,比2019年预算增加92.31万元,增长18.5%,
九、其他重要事项情况说明
项目支出绩效目标表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
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年度资金总额: |
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其中:财政拨款 |
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其中:财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标(20××年—20××+n年) |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
|
数量指标 |
指标1: |
|
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|
指标2: |
|
|
指标2: |
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…… |
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…… |
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质量指标 |
指标1: |
|
|
质量指标 |
指标1: |
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指标2: |
|
|
指标2: |
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…… |
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…… |
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时效指标 |
指标1: |
|
|
时效指标 |
指标1: |
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指标2: |
|
|
指标2: |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1: |
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成本指标 |
指标1: |
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指标2: |
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指标2: |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1: |
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|
经济效益 |
指标1: |
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指标2: |
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|
指标2: |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
指标1: |
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社会效益 |
指标1: |
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指标2: |
|
|
指标2: |
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…… |
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…… |
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生态效益 |
指标1: |
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|
生态效益 |
指标1: |
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指标2: |
|
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指标2: |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1: |
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可持续影响 |
指标1: |
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指标2: |
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指标2: |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1: |
|
|
服务对象 |
指标1: |
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|
指标2: |
|
|
指标2: |
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||||
…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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2.“……”项目。
(1)项目概述。……
(2)立项依据。……
(3)起止时间。……
(4)项目内容。……
(5)年度预算安排。……
(6)绩效目标和指标。
……
(省财政厅批复绩效目标的项目,公开项目情况及绩效目标指标信息)
(二)机关运行经费。
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年机关运行经费财政拨款预算117.27万元,比2019年增加8.28万元,增长7%,增长(下降)主要原因是办公费增加。
(三)政府采购情况。
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年各单位政府采购预算总额*.*万元。其中:政府采购货物预算*.*万元,政府采购工程预算*.*万元,政府采购服务预算*.*万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2019年底,安徽省宿州市萧县庄里乡共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车*辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备*台(套),单位价值100万元以上的专用设备*台(套)。
2020年部门预算安排购置公务用车*辆,购置费*.*万元,其中:省部级领导干部用车*辆、一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台(套),购置费*.*万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备*台(套),购置费*.*万元。
(五)绩效目标设置情况。
(如部门预算批复了绩效目标说明如下)
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了*、*、*等*个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款*.*万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。
(如部门预算未批复绩效目标说明如下)
安徽省宿州市萧县庄里乡2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、……:
……。
(各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增减相关名词解释)