附件 1
萧县龙城镇中心学校2025年单位预算
2025年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年单位预算表
1.萧县龙城镇中心学校2025年财政拨款收支总表
2.萧县龙城镇中心学校2025年一般公共预算支出预算表
3.萧县龙城镇中心学校2025年一般公共预算基本支出预算表
4.萧县龙城镇中心学校2025年政府性基金预算支出表
5.萧县龙城镇中心学校2025年收支预算总表
6.萧县龙城镇中心学校2025年收入预算表
7.萧县龙城镇中心学校2025年支出预算表
8.萧县龙城镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表
9.萧县龙城镇中心学校2025年项目支出表
10.萧县龙城镇中心学校2025年政府采购支出表
11.萧县龙城镇中心学校2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明
2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明
3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明
4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
5.关于 2025年收支预算总表的说明
6.关于 2025年收入预算表的说明
7.关于 2025年支出预算表的说明
8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2025年项目支出表的说明
10.关于 2025年政府采购支出表的说明
11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策。依法行政,按教育法律法规办事。
(二)组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风、学风建设。
(三)抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量。
(四)抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作,使学生德智体美劳全面发展。
(五)指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范学校收费行为,严格财经制度,严肃财经纪律增收节支,不断改善办学条件。
(六)加快教育信息化建设步伐,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍,抓好全校教师继续教育和有关培训工作。
二、单位预算构成
从预算单位构成看,萧县龙城镇中心学校 2025年度单位预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。
三、2025 年度主要工作任务
(一)统筹各项工作,建立和谐育人环境。
(二)加强师德建设,全面提升教师形象,全面提高学生思想道德水平。规范办学行为,走精细化管理之路。
(三)充分利用学校教育资源,加强校际交流培训,提高教师的业务素质。
(四)集中精力,大力实施素质教育,促进学生全面发展,努力提高教育教学质量。
(五)努力抓好校园文化建设,在优美整洁的校园环境中培养学生全面发展。
(六)加强校园安全工作管理。
第二部分 2025年单位预算表
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表1 |
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萧县龙城镇中心学校2025年财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、上年结转 |
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一、本年支出 |
7,806.65 |
7,806.65 |
0.00 |
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(一)一般公共预算拨款 |
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(一)一般公共服务支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(二)外交支出 |
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二、本年收入 |
7,806.65 |
(三)国防支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
7,806.65 |
(四)公共安全支出 |
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经常收入拨款 |
7,806.65 |
(五)教育支出 |
6,593.45 |
6,593.45 |
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国库管理非税收入 |
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(六)科学技术支出 |
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一般公共预算清算收入 |
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(七)文化旅游体育与传媒支出 |
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一般公共预算基数供给 |
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(八)社会保障和就业支出 |
1,213.21 |
1,213.21 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
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(九)社会保险基金支出 |
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(十)卫生健康支出 |
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(十一)节能环保支出 |
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(十二)城乡社区支出 |
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(十三)农林水支出 |
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(十四)交通运输支出 |
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(十五)资源勘探信息等支出 |
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(十六)商业服务业等支出 |
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(十七)金融支出 |
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(十八)援助其他地区支出 |
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(十九)自然资源海洋气象等支出 |
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(二十)住房保障支出 |
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(二十一)粮油物资储备支出 |
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(二十二)国有资本经营收入安排支出 |
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(二十三)灾害防治及应急管理 |
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(二十四)预备费 |
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(二十五)其他支出 |
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(二十六)转移性支出 |
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(二十七)债务还本支出 |
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(二十八)债务付息支出 |
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(二十九)债务发行费用支出 |
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(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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结转下年 |
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收入总计 |
7,806.65 |
支出总计 |
7,806.65 |
7,806.65 |
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注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
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表2 |
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萧县龙城镇中心学校2025年一般公共预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
7,806.65 |
7,806.65 |
|
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|
205 |
教育支出 |
6,593.45 |
6,593.45 |
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|
20502 |
普通教育 |
6,593.45 |
6,593.45 |
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2050202 |
小学教育 |
6,593.45 |
6,593.45 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
1,213.21 |
1,213.21 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,213.21 |
1,213.21 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
808.80 |
808.80 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
404.40 |
404.40 |
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表3 |
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萧县龙城镇中心学校2025年一般公共预算基本支出预算表 |
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单位:万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
7,806.65 |
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
7,611.44 |
|
||||
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30101 |
基本工资 |
2,654.13 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.48 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
151.65 |
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
326.96 |
|
||||
|
30103 |
奖金 |
1,110.02 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
624.18 |
|
||||
|
30107 |
绩效工资 |
666.70 |
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
808.80 |
|
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
404.40 |
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
212.53 |
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
26.57 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.11 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.24 |
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
606.66 |
|
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
83.65 |
|
||||
|
30228 |
工会经费 |
47.34 |
|
||||
|
30229 |
福利费 |
5.25 |
|
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.52 |
|
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.54 |
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
111.55 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
1.39 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
46.40 |
|
||||
|
30301 |
离休费 |
2.49 |
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
37.66 |
|
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
23.02 |
|
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.59 |
|
||||
|
合计 |
|
7,806.65 |
|
||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
26.57 |
|
||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
26.57 |
|
||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
7,668.53 |
|
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
7,584.88 |
|
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
83.65 |
|
||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
111.55 |
|
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
60.68 |
|
||||
|
50905 |
离退休费 |
50.28 |
|
||||
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.59 |
|
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表4 |
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萧县龙城镇中心学校2025年政府性基金预算支出预算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:“萧县龙城镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
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表5 |
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萧县龙城镇中心学校2025年收支预算总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
7,806.65 |
(一)一般公共服务支出 |
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)外交支出 |
|
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|
三、财政专户管理资金 |
210.00 |
(三)国防支出 |
|
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|
其他财政专户管理资金 |
|
(四)公共安全支出 |
|
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|
四、其他收入 |
|
(五)教育支出 |
6,803.45 |
|
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|
事业收入 |
|
(六)科学技术支出 |
|
|
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|
经营收入 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
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|
上级补助收入 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
1,213.21 |
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其他 |
|
(十)卫生健康支出 |
|
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|
五、上级转移支付(提前下达公共预算) |
|
(十一)节能环保支出 |
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|
六、上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|
(十二)城乡社区支出 |
|
|
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|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
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|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
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|
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|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
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|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
(二十)住房保障支出 |
|
|
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|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
|
(二十二)国有资本经营收入安排支出 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理 |
|
|
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|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
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|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
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|
|
|
(二十六)转移性支出 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
|
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
结转下年 |
|
|
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|
|
|
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||||||||||||||||||
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
8,016.65 |
支 出 总 计 |
8,016.65 |
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|
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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表6 |
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萧县龙城镇中心学校2025年收入预算表 |
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|
单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金预算) |
单位资金 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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|
合计 |
|
8,016.65 |
7,806.65 |
|
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
6,803.45 |
6,593.45 |
|
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20502 |
普通教育 |
6,803.45 |
6,593.45 |
|
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
210.00 |
|
|
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
6,593.45 |
6,593.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,213.21 |
1,213.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,213.21 |
1,213.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
808.80 |
808.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
404.40 |
404.40 |
|
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|
|
|
|
|
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|||||||||
|
表7 |
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|
萧县龙城镇中心学校2025年支出预算表 |
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|
单位:万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
8,016.65 |
7,806.65 |
210.00 |
|
|||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
6,803.45 |
6,593.45 |
210.00 |
|
|||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
6,803.45 |
6,593.45 |
210.00 |
|
|||||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
210.00 |
|
210.00 |
|
|||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
6,593.45 |
6,593.45 |
|
|
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,213.21 |
1,213.21 |
|
|
|||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,213.21 |
1,213.21 |
|
|
|||||||||||||||||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
808.80 |
808.80 |
|
|
|||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
404.40 |
404.40 |
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表8 |
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萧县龙城镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:“萧县龙城镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
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表9 |
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萧县龙城镇中心学校2025年项目支出表 |
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单位:万元 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
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合计 |
210.00 |
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210.00 |
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341322252405003200003 |
萧县龙城镇中心学校 |
210.00 |
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210.00 |
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表10 |
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萧县龙城镇中心学校2025年政府采购支出表 |
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单位:万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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注:“萧县龙城镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据”。
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表11 |
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萧县龙城镇中心学校2025年政府购买服务支出表 |
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单位:万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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注:“萧县龙城镇中心学校没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。
第三部分2025年单位预算情况说明
一、关于2025年财政拨款收支总表的说明
萧县龙城镇中心学校2025年财政拨款收支预算7806.65万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款7806.65万元;按资金年度分全部为本年财政拨款收入7806.65万元(含上年结转)。支出按功能分类分为:教育支出6593.45万元,占84.46%;社会保障和就业支出1213.21万元,占15.54%。
二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况
萧县龙城镇中心学校2025年一般公共预算支出7806.65万元,比2024年预算增加225万元,增长2.97%,主要原因:一是教师人数增加导致工资福利增加;二是调整工资标准导致工资增加。
(二)一般公共预算支出结构情况
教育支出6593.45万元,占84.46%;社会保障和就业支出1213.21万元,占15.54%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2025年预算6593.45万元,比2024年预算增加192.41万元,增长3%,增长原因主要为:一是教师人数增加导致工资福利增加;二是调整工资标准导致工资增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算808.8万元,比2024年预算增加21.72万元,增长2.76%,增长原因主要是调整工资标准导致养老保险缴费增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算404.4万元,比2024年预算增加10.86万元,增长2.76%,增长原因主要是调整工资标准导致职业年金缴费增加。
三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
萧县龙城镇中心学校2025 年一般公共预算基本支出7806.65万元,其中,人员经费 7723万元,公用经费 83.65万元。
1.人员经费7723万元,主要包括:基本工资2654.13万元、津贴补贴479.09万元、奖金1110.02万元、绩效工资1290.88万元、机关事业单位基本养老保险费808.8万元、职业年金缴费404.4万元、职工基本医疗保险缴费212.53万元、公务员医疗补助缴费26.57万元、其他社会保障缴费18.35万元、住房公积金606.66万元、离休费50.28万元、生活补助37.66万元、医疗费补助23.02万元、对其他个人和家庭的补助支出0.59万元。
2.公用经费83.65万元,主要包括:工会经费47.34万元、福利费5.25万元、其他商品服务支出31.06万元。
四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
萧县龙城镇中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,萧县龙城镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。萧县龙城镇中心学校2025年收支总预算8016.65万元,收入包括一般公共预算拨款收入7806.65万元、财政专户管理资金收入210万元,支出包括:教育支出6803.45万元、社会保障和就业支出1213.21万元。
六、关于 2025年收入总表的说明
萧县龙城镇中心学校2025年收入预算8016.65万元,其中,本年收入8016.65万元,上年结转结余0万元。
1.本年收入8016.65万元,主要包括:一般公共预算拨款收入7806.65万元,占97.38%,比2024年预算增加205万元,增长2.62%,增长原因主要一是教师人数增加导致工资福利增加;二是调整工资标准导致工资增加;财政专户管理资金收入210万元,占2.62%,比2024年预算减少20万元,减少8.7%,减少的主要原因为学生人数减少,保教费减少。
2.上年结转结余0万元。
七、关于2025年支出总表的说明
萧县龙城镇中心学校2025年支出预算8016.65万元,比 2024年预算增加205万元,增长2.62%,增长原因主要是一是教师人数增加导致工资福利增加;二是调整工资标准导致工资增加。其中,基本支出7806.65万元,占97.38%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出210万元,占2.62%,主要用于幼儿园教职工工资以及业务活动支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
萧县龙城镇中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
萧县龙城镇中心学校2025年预算共安排项目支出210万元,比2024年预算增加210万元,增长100%,增长原因主要是本年度幼儿园保教费列入项目支出表。主要为财政专户管理资金安排210万元。
十、关于2025 年政府采购支出表的说明
萧县龙城镇中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
萧县龙城镇中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
萧县龙城镇中心学校为财政拨款事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
萧县龙城镇中心学校2025年政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,萧县龙城镇中心学校共有车辆0辆。单位价值100万元以上的专用设备0套。
2025年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。